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400-118-6070
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(来学网)
如果计划利用内部审计工作,注册会计师的下列做法中,正确的有()。
A.
(来学网)
评价内部审计得出的结论在具体环境下是否适当,编制的报告与执行工作的结果是否一致
B.
(来学网)
评价内部审计在被审计单位的地位以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度
C.
(来学网)
与内部审计人员讨论利用其工作的计划,以作为协调各自工作的基础
D.
(来学网)
阅读与拟利用的内部审计工作相关的内部审计报告,以了解其实施的审计程序的性质和范围以及相关发现
正确答案:
ACD
答案解析:
选项B属于注册会计师评价是否能够利用内部审计工作时需要考虑的因素。
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2024
第一章 审计概述
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第二章 审计计划
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第三章 审计证据
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第四章 审计抽样方法
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第五章 信息技术对审计的影响
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第六章 审计工作底稿
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第七章 风险评估
试做
第八章 风险应对
试做
第九章 销售与收款循环的审计
试做
第十章 采购与付款循环的审计
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第十一章 生产与存货循环的审计
试做
第十二章 货币资金的审计
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第十三章 对舞弊和法律法规的考虑
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第十四章 审计沟通
试做
第十五章 注册会计师利用他人的工作
试做
第十六章 对集团财务报表审计的特殊考虑
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第十七章 其他特殊项目的审计
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第十八章 完成审计工作
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第十九章 审计报告
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第二十章 企业内部控制审计
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