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单项选择题 看题模式
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1.
2017年度,甲公司当期应交所得税为15800万元,递延所得税资产本期净增加320万元(其中20万元相应增加了其他综合收益),递延所得税负债未发生变化。不考虑其他因素,甲公司2017年度利润表中应列示的所得税费用金额为()万元。
A.
16120
B.
15480
C.
15500
D.
16100
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