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400-118-6070
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(来学网)
被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是()
A.
(来学网)
每日清点现金,做到账实相符
B.
(来学网)
当日收入的现金及时送存银行
C.
(来学网)
对货币资金业务实施内部审计
D.
(来学网)
货币资金收支与记账岗位分离
正确答案:
A
答案解析:
A仅与现金有关。
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