(来学网)甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有( )。
  • A.
    (来学网)甲公司审计委员会的成员全部为非执行董事
  • B.
    (来学网)甲公司审计委员会的职能是监督、评估和复核除内部审计部门之外的所有部门和系统
  • C.
    (来学网)内部控制评价中发现的重大缺陷和重要缺陷的整改方案,向董事会报告,但一般缺陷可视情况决定
  • D.
    (来学网)甲公司审计委员会的职责由董事会确定,审计委员会每年应对其权限及其有效性进行复核
正确答案:
ACD
答案解析:
确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。选项B的说法不正确。